Listado modelo 349

  Contabilidad

El modelo 349 es una de las declaraciones informativas que se presentan a la Agencia Tributaria Española. Consiste en una declaración recapitulativa de operaciones intracomunitarias.

Configuración previa para que el listado ofrezca los valores correctos,

Una vez revisado el régimen de IVA con su correcta configuración, procedemos a sacar el listado,

Cota de cambio en periodicidad, si se seleccionan los meses de Febrero, Mayo, Agosto o Noviembre, y el importe total de las operaciones sobrepasa una cota de 50.000,00 €, valor que se puede modificar en la pantalla de Marfil (cota de cambio de periodicidad); se debe listar también las operaciones del mes anterior al seleccionado, o sea: Enero, Abril, Julio u Octubre.

Una vez aceptados o editados los valores propuestos pulsaremos el botón «Calcular listado» para procesar los registros de los libros de IVA calculados previamente y agrupar por tercero y periodo.

Advertimos de que el periodo indicado es el que se usa para calcular el informe, el que se va a «Listar» o «Descargar» es el último calculado y se muestra en el recuadro «Último cálculo»

Después podemos visualizar el informe con el botón «Listar» o «Descargar» el fichero de texto a transmitir a la Agencia Tributaria.

Además de los datos requeridos por la Agencia Tributaria, hemos añadido la columna «Incidencias» que informa de algún problema encontrado en los datos procesados y que habrá que corregir antes de presentar el modelo telemáticamente.